SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
GERENCIA TÉCNICA
y
GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL
Disposición Conjunta 5/2016 y 4/2016
Buenos Aires, 29/09/2016
VISTO, el Expediente N° 109.287/16 del Registro de la SUPERINTENDENCIA
DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N° 19.549, N° 24.557, las
Resoluciones S.R.T. N° 01 de fecha 05 de enero de 2016, N° 363 de fecha
09 de septiembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
(S.R.T.) N° 363 de fecha 09 de septiembre de 2016, estableció un nuevo
programa para el tratamiento de los empleadores con altos niveles de
siniestralidad, el cual se denominó como “Programa de Empleadores con
Siniestralidad Elevada (P.E.S.E.)”.
Que la citada resolución impone a las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL
TRABAJO (A.R.T.) la obligación de informar a la S.R.T. acerca de la
ejecución y los resultados logrados en el P.E.S.E., mediante los
métodos que este Organismo determine.
Que el artículo 4° de la Resolución S.R.T. N° 363/16 facultó a la
Gerencia Técnica y a la Gerencia de Control Prestacional para que con
la debida intervención de la Gerencia de Prevención, procedan a emitir
y/o actualizar la normativa referida al procedimiento y estructuras
requeridas para que las A.R.T. cumplan con las obligaciones de informar
y/o denunciar impuestas por la citada resolución.
Que por lo tanto, resulta necesario establecer el procedimiento para
que las A.R.T. den cumplimiento a los deberes impuestos por la
normativa mencionada.
Que la Gerencia Prevención ha tomado la debida intervención, prestando su conformidad.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha emitido dictamen
de legalidad, conforme el artículo 7, inciso d) de la Ley N° 19.549.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el
artículo 36 de la Ley N° 24.557, el Anexo II de la Resolución S.R.T. N°
01 de fecha 05 de enero de 2016 y el artículo 4° de la Resolución
S.R.T. N° 363/16.
Por ello,
EL GERENTE TÉCNICO
Y
EL GERENTE DE CONTROL PRESTACIONAL
DISPONEN:
ARTÍCULO 1° — Apruébase el “Procedimiento para la remisión de
información por parte de las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO
(A.R.T.) al Programa de Empleadores con Siniestralidad Elevada
(P.E.S.E.)”, establecido en la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 363 de fecha 09 de septiembre de 2016,
que como Anexo forma parte de la presente disposición.
ARTÍCULO 2° — La presente disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial, y archívese. — Lic. DIEGO DEQUINO, Gerente Técnico,
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, A/C de la Gerencia de Control
Prestacional, Conforme Acta N° 02/2016.
ANEXO
PROCEDIMIENTO
PARA LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ASEGURADORAS DE
RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) AL PROGRAMA DE EMPLEADORES CON
SINIESTRALIDAD ELEVADA (P.E.S.E.)
1. ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS
En cuanto a la forma y el procedimiento que deben cumplir las
ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) para remitir la
información, se establece lo siguiente:
1.1. Envío de información
La información a ser remitida por las A.R.T., debe declarase a través
de archivos de datos, conforme a las especificaciones de estructura de
datos establecidas en el presente Anexo.
Los archivos deben ser presentados a través de la Extranet de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) (
http://www.arts.gov.ar) por medio del procedimiento habitual de intercambio de información de lunes a viernes en el horario informado en la página.
1.2. Causales de rechazo de registros
• Ausencia de datos para los campos de presentación obligatoria.
• Inconsistencias en la información presentada.
• Cualquier otro motivo que impida el procesamiento de los datos.
• Si existieran, se especificarán para cada archivo las causales de
rechazo particulares que surjan en la presentación de los registros.
• Los registros rechazados por no cumplir con las normas de validación
deberán ser corregidos y presentados nuevamente dentro de los plazos
establecidos. Los registros rechazados no serán considerados como
información presentada en término.
1.3. Corrección de errores
En caso de detectarse un error en la información enviada, se lo deberá
corregir efectuando una nueva presentación en forma inmediata, teniendo
en cuenta lo siguiente:
• Si el campo donde se produjo el error no forma parte de la clave del
registro, se podrá modificar el mismo enviando el registro con el campo
corregido y una “M” (Modificación) en el tipo de operación. Los campos
que no conforman la clave del registro, serán reemplazados por los
campos informados en la nueva presentación.
• Si el campo donde se produjo el error forma parte de la clave del
registro, se deberá presentar el registro con el error en la clave y
una “B” (Baja) en el tipo de operación. Los campos que no conforman la
clave del registro, deben ser informados también. Luego se debe remitir
el registro con la clave corregida y una “A” (Alta) en el tipo de
operación.
1.4. Forma de completar los registros
• El archivo contendrá registros con la información requerida los que
serán de longitud fija. Los registros deben finalizar con Carriage
Return + Line Feed (CRLF).
• Los campos numéricos deben estar alineados a la derecha. En los casos
en que no existan valores para campos requeridos se deben completar con
ceros los campos numéricos y con espacios los alfanuméricos. Los campos
numéricos que contengan parte decimal deberán indicar la separación
entre la parte entera y la parte decimal con un punto (“.”).
• Los campos alfanuméricos deben estar alineados a la izquierda y en
letras mayúsculas. Todas las letras deben ser mayúsculas, las vocales
con tilde ó diéresis deben ser sustituidas por la vocal sin ella, el
carácter “Ç” debe ser reemplazado por la letra “C”, la letra “Ñ” debe
ser reemplazada por el símbolo “#”, no se deben incluir comas ni
puntos, las denominaciones con siglas tampoco deben llevar puntos, por
ejemplo “S.A.” debe escribirse “SA” y no se deben incluir otros
caracteres tales como “°”, “&”, “-”, “ ’ ”, “(”, “)”, “%”, ni
comillas, ni apóstrofes; cada uno de ellos debe ser reemplazado por un
espacio vacío.
2. FORMA DE COMPLETAR EL PROGRAMA
Para sistematizar la información que compone el Programa de Empleadores
con Siniestralidad Elevada (P.E.S.E.) aprobado por la Resolución S.R.T.
N° 363/16, se definen OCHO (8) archivos con la información a presentar
por las A.R.T. ante esta S.R.T.
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DEL P.E.S.E.
Conjuntos de Información |
Extensión del Archivo |
1. Registro de Datos de Notificación de Empresas. |
SO |
2. Registro de Datos del Empleador. |
SA |
3. Registro de Datos Generales de los Establecimientos (proviene del I.G.E.). |
SE |
4. Registro de Plan de Reducción de la Siniestralidad. |
SP |
5. Registro de Planificación de Visitas y Visitas Realizadas. |
SV |
6. Registro de Seguimiento del Plan de Reducción de la Siniestralidad. |
SS |
7. Registro de Denuncias de Incumplimientos, a la normativa vigente, detectadas por las Aseguradoras |
SD |
8. Registro de Exclusiones. |
SX |
3.1. ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE NOTIFICACIÓN DE EMPRESAS
Contiene la información mínima sobre las notificaciones de inclusión de empresas a la muestra.
3.1.1. Descripción del archivo de Notificaciones de Empresas.
El archivo se denominará ARTcartv.SOn, en donde:
ART |
Valor constante “ART”. |
Cartv |
Código de ART incluido el dígito verificador. |
SO |
Constante “SO” que identifica el contenido del archivo. |
N |
Número de archivo con valores de 1 a 9. |
N° Campo |
Posiciones |
Tipo Dato |
Denominación del Campo |
Descripción del Formato |
Desde |
Hasta |
Long. |
1 (*) |
1 |
5 |
5 |
AN |
CÓDIGO DE ASEGURADORA |
Código de la Aseguradora.
Dato Obligatorio. |
2 (*) |
6 |
16 |
11 |
N |
C.U.I.T. DE LA EMPRESA |
Sin guiones.
Dato Obligatorio. |
3 (*) |
17 |
24 |
8 |
N |
NÚMERO DE CONTRATO |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
4 |
25 |
32 |
8 |
N |
FECHA DE NOTIFICACION |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
5 (*) |
33 |
34 |
2 |
N |
INDICADOR PROGRAMA |
Campo fijo = 15.
Dato Obligatorio. |
6 (*) |
35 |
36 |
2 |
N |
INDICADOR MUESTRA |
Número de muestra vigente a la que pertenece la empresa
Dato Obligatorio. |
7 |
37 |
37 |
1 |
A |
TIPO DE OPERACIÓN |
A=Alta,
M=Modificación
Dato Obligatorio. |
Observaciones.
Campo N° 3 NÚMERO DE CONTRATO se refiere al número de contrato que
vincula al empleador con la Aseguradora y se encuentra declarado en el
Registro de Contratos.
Campo N° 4 FECHA DE NOTIFICACIÓN se refiere a la fecha en que la
Aseguradora le notifica al empleador seleccionado que es parte
integrante de la muestra activa del programa.
La operación M (Modificación) solo estará disponible para ser usada
hasta los DIEZ (10) días hábiles desde la fecha de presentación (y
aceptación) del registro que se pretende operar.
3.2. ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE DATOS DEL EMPLEADOR.
Contiene la información mínima suscripta por el empleador sobre sus datos de contacto.
3.2.1. Descripción del archivo de Datos del Empleador.
El archivo se denominará ARTcartv.SAn, en donde:
ART |
Valor constante “ART”. |
Cartv |
Código de ART incluido el dígito verificador. |
SA |
Constante “SA” que identifica el contenido del archivo. |
N |
Número de archivo con valores de 1 a 9. |
N° Campo |
Posiciones |
Tipo Dato |
Denominación del Campo |
Descripción del Formato |
Desde |
Hasta |
Long. |
1 (*) |
1 |
5 |
5 |
AN |
CÓDIGO DE ASEGURADORA |
Código de la Aseguradora.
Dato Obligatorio. |
2 (*) |
6 |
16 |
11 |
N |
C.U.I.T. DE LA EMPRESA |
Sin guiones.
Dato Obligatorio. |
3 |
17 |
96 |
80 |
A |
DENOMINACIÓN |
Denominación de la Empresa Dato Obligatorio. |
4 |
97 |
121 |
25 |
A |
TELÉFONO 1 |
Número de teléfono de la Empresa
Incluir código de área entre paréntesis. Dato Obligatorio. |
5 |
122 |
146 |
25 |
A |
TELÉFONO 2 |
Número de teléfono de la Empresa.
Incluir código de área entre paréntesis.
No Obligatorio. |
6 |
147 |
196 |
50 |
A |
CORREO ELECTRÓNICO 1 |
Correo electrónico de la Empresa.
Dato Obligatorio. |
7 |
197 |
246 |
50 |
A |
CORREO ELECTRÓNICO 2 |
Correo electrónico de la Empresa.
No Obligatorio. |
8 (*) |
247 |
248 |
2 |
N |
INDICADOR PROGRAMA |
Campo fijo = 15
Dato Obligatorio. |
9 (*) |
249 |
250 |
2 |
N |
INDICADOR MUESTRA |
Número de muestra vigente a la que pertenece la empresa
Dato Obligatorio. |
10 |
251 |
251 |
1 |
A |
TIPO DE OPERACIÓN |
A = Alta,
M = Modificación, Dato Obligatorio. |
Observaciones.
La operación M (Modificación) solo estará disponible para ser usada
hasta los SESENTA (60) días hábiles desde la fecha de presentación (y
aceptación) del registro que se pretende operar.
3.3. ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO.
Contiene la información mínima suscripta por el empleador sobre los datos generales del establecimiento.
3.3.1. Descripción del archivo de Datos Generales del Establecimiento.
El archivo se denominará ARTcartv.SEn, en donde:
ART |
Valor constante “ART”. |
Cartv |
Código de ART incluido el dígito verificador. |
SE |
Constante “SE” que identifica el contenido del archivo. |
N |
Número de archivo con valores de 1 a 9. |
N° Campo |
Posiciones |
Tipo Dato |
Denominación del Campo |
Descripción del Formato |
Desde |
Hasta |
Long. |
1 (*) |
1 |
5 |
5 |
AN |
CÓDIGO DE ASEGURADORA |
Código de la Aseguradora.
Dato Obligatorio. |
2 (*) |
6 |
16 |
11 |
N |
C.U.I.T. DE LA EMPRESA |
Sin guiones.
Dato Obligatorio. |
3 (*) |
17 |
26 |
10 |
N |
CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO EMPRESA |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
4 |
27 |
34 |
8 |
N |
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL I.G.E. |
Formato AAAAMMDD.
Dato Obligatorio. |
5 |
35 |
40 |
6 |
N |
TRABAJADORES DE PRODUCCIÓN |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
6 |
41 |
46 |
6 |
N |
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
7 |
47 |
52 |
6 |
N |
TRABAJADORES DE TERCEROS |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
8 |
53 |
58 |
6 |
N |
CANTIDAD DE AT CON DIEZ (10) DÍAS DE BAJA O MENOS |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
9 |
59 |
64 |
6 |
N |
CANTIDAD DE AT CON MAS DE DIEZ (10) DÍAS DE BAJA |
Valor numérico entero
Dato Obligatorio. |
10 |
65 |
70 |
6 |
N |
CANTIDAD DE AT CON SECUELAS INCAPACITANTES |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
11 |
71 |
76 |
6 |
N |
CANTIDAD DE EP TOTALES |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
12 |
77 |
82 |
6 |
N |
CASOS MORTALES |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
13 (*) |
83 |
84 |
2 |
N |
INDICADOR PROGRAMA |
Campo fijo = 15
Dato Obligatorio. |
14 (*) |
85 |
86 |
2 |
N |
INDICADOR MUESTRA |
Número de muestra vigente a la que pertenece la empresa
Dato Obligatorio. |
15 |
87 |
87 |
1 |
A |
TIPO DE OPERACIÓN |
A = Alta,
M = Modificación,
Dato Obligatorio. |
Observaciones.
Campo N° 3 CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO EMPRESA. Se refiere al Código del Establecimiento Empresa según Matriz Única.
Campo N° 4 FECHA DE SUSCRIPCIÓN. Se refiere a la fecha en que se suscribe el formulario I.G.E.
Campo N° 5 TRABAJADORES DE PRODUCCIÓN. Se refiere a la cantidad de
trabajadores que se relacionen directamente con la obtención de los
productos o servicios principales del empleador.
Campo N° 6 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS. Se refiere a la cantidad de
trabajadores que se relacionen indirectamente con la obtención de los
productos o servicios principales del empleador. Trabajadores que
desarrollen tareas netas y exclusivas de administración relacionadas
indirectamente con las tareas de los trabajadores de producción.
Campo N° 7 TRABAJADORES DE TERCEROS. Se refiere a la cantidad de
trabajadores subcontratados (administrativos y/o producción) que
desarrollen tareas en el establecimiento.
Campo N° 8 CANTIDAD DE AT CON DIEZ (10) DÍAS DE BAJA O MENOS. Se
refiere a la cantidad de accidentes de trabajo registrados en el
establecimiento, iguales y/o menores a DIEZ (10) días de baja. Incluye
los AT de los trabajadores de terceros.
Campo N° 9 CANTIDAD DE AT CON MAS DE DIEZ (10) DÍAS DE BAJA. Se refiere
a la cantidad de accidentes de trabajo registrados en el
establecimiento, de más de DIEZ (10) días de baja. Incluye los AT de
los trabajadores de terceros.
Campo N° 10 CANTIDAD DE AT CON SECUELAS INCAPACITANTES. Se refiere a la
cantidad de casos de AT con Incapacidades registradas, sin contar los
registrados como estrés post traumático.
Campo N° 11 CANTIDAD DE EP TOTALES. Se refiere a la cantidad de
Enfermedades Profesionales registradas, independientemente de los días
caídos.
Campo N° 12 CASOS MORTALES. Se refiere a la cantidad de casos mortales correspondientes al establecimiento.
La operación M (Modificación) solo estará disponible para ser usada
hasta los SESENTA (60) días hábiles desde la fecha de presentación (y
aceptación) del registro que se pretende operar.
3.4. ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE DATOS DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE SINIESTRALIDAD POR ESTABLECIMIENTO.
Contiene la información mínima suscripta por el empleador sobre los
datos del Plan de Reducción de Siniestralidad por establecimiento.
3.4.1. Descripción del archivo de Datos del Plan de Reducción de Siniestralidad por Establecimiento.
El archivo se denominará ARTcartv.SPn, en donde:
ART |
Valor constante “ART”. |
Cartv |
Código de ART incluido el dígito verificador. |
SP |
Constante “SP” que identifica el contenido del archivo. |
N |
Número de archivo con valores de 1 a 9. |
N° Campo |
Posiciones |
Tipo Dato |
Denominación del Campo |
Descripción del Formato |
Desde |
Hasta |
Long. |
1 (*) |
1 |
5 |
5 |
AN |
CÓDIGO DE ASEGURADORA |
Código de la Aseguradora.
Dato Obligatorio. |
2 (*) |
6 |
16 |
11 |
N |
C.U.I.T. DE LA EMPRESA |
Sin guiones.
Dato Obligatorio. |
3 (*) |
17 |
26 |
10 |
N |
CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO EMPRESA |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
4 |
27 |
34 |
8 |
N |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL P.R.S. |
Valor numérico entero.
Formato AAAAMMDD
Dato Obligatorio. |
5 (*) |
35 |
36 |
2 |
N |
NÚMERO DE MEDIDA PREVENTIVA |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
6 |
37 |
37 |
1 |
N |
CLASIFICACIÓN DE LA MEDIDA PREVENTIVA |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
7 |
38 |
42 |
5 |
AN |
AGENTE MATERIAL ASOCIADO // AGENTE CAUSANTE DE LA EP. |
Valor numérico entero. |
8 |
43 |
46 |
4 |
AN |
FORMA DE OCURRENCIA DEL AT // DIAGNÓSTICO DEL CIE-10. |
Valor numérico entero. |
9 |
47 |
1546 |
1500 |
A |
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA PREVENTIVA |
Texto de la medida preventiva general/específica. |
10 |
1547 |
1554 |
8 |
N |
FECHA COMPROMETIDA POR EL EMPLEADOR. |
Valor numérico entero.
Formato AAAAMMDD.
Dato Obligatorio. |
11 |
1555 |
1562 |
8 |
N |
FECHA DE VERIFICACIÓN DE LA A.R.T. |
Valor numérico entero.
Formato AAAAMMDD. Dato Obligatorio. |
12 (*) |
1563 |
1564 |
2 |
N |
INDICADOR PROGRAMA |
Campo fijo = 15
Dato Obligatorio. |
13 (*) |
1565 |
1566 |
2 |
N |
INDICADOR MUESTRA |
Número de muestra vigente a la que pertenece la empresa
Dato Obligatorio. |
14 |
1567 |
1567 |
1 |
A |
TIPO DE OPERACIÓN |
A = Alta,
M = Modificación,
B = Baja
Dato Obligatorio. |
Observaciones.
Campo N° 3 CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO EMPRESA. Se refiere al Código del Establecimiento Empresa según Matriz Única.
Campo N° 4 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL P.R.S. se refiere a la fecha en que
se constituye el formulario del Plan de Reducción de Siniestralidad.
Campo N° 5 NÚMERO DE MEDIDA PREVENTIVA, corresponde al número
correlativo que identifica a cada una de las medidas preventivas
generales y específicas.
Campo N° 6 CLASIFICACIÓN DE LA MEDIDA PREVENTIVA, se refiere al tipo de
medida establecida en el P.R.S. Los valores posibles son:
- 1. Mejoras del Sistema de Gestión de Seguridad, Prevención y Salud Ocupacional.
- 2. Causal de Accidente de Trabajo.
- 3. Causal de Enfermedad Profesional.
- 4. Riesgo Potencial de Accidente de Trabajo.
- 5. Riesgo Potencial de Enfermedad Profesional.
Campo N° 7 AGENTE MATERIAL ASOCIADO // AGENTE CAUSANTE DE LA EP, se
refiere al código de Agente Material Asociado según lo establecido por
la Resolución S.R.T. N° 3.326/14 (RENAL - Registro Nacional de
Accidentes Laborales) si en el campo N° 7 (CLASIFICACIÓN DE LA MEDIDA
PREVENTIVA) se indicó el valor 2 (Causal de Accidente de Trabajo) o el
valor 4 (Riesgo Potencial de Accidente de Trabajo). O será el código de
Agente Causante de la EP según lo establecido en la Resolución S.R.T.
N° 3327/14 si en el campo N° 7 (CLASIFICACIÓN DE LA MEDIDA PREVENTIVA)
se indicó el valor 3 (Causal de Enfermedad Profesional) o el valor 5
(Riesgo Potencial de Enfermedad Profesional). Este campo debe venir con
espacios en blanco cuando en el campo N° 6 (CLASIFICACIÓN DE LA MEDIDA
PREVENTIVA) se indique el valor 1 (Mejoras del Sistema de Gestión de
Seguridad, Prevención y Salud Ocupacional).
Campo N° 8 FORMA DE OCURRENCIA DEL AT // DIAGNÓSTICO DEL CIE-10, se
refiere al código de la Forma de Ocurrencia del AT según lo establecido
por la Resolución S.R.T. N° 3.326/14 (R.E.N.A.L. - Registro Nacional de
Accidentes Laborales) si en el campo N° 7 (CLASIFICACIÓN DE LA MEDIDA
PREVENTIVA) se indicó el valor 2 (Causal de Accidente de Trabajo) o el
valor 4 (Riesgo Potencial de Accidente de Trabajo). O será el código de
Diagnóstico del CIE-10 de la Enfermedad Profesional según lo
establecido en la Resolución S.R.T. N° 3.327/14 si en el campo N° 7
(CLASIFICACIÓN DE LA MEDIDA PREVENTIVA) se indicó el valor 3 (Causal de
Enfermedad Profesional) o el valor 5 (Riesgo Potencial de Enfermedad
Profesional). Este campo debe venir con espacios en blanco cuando en el
campo N° 6 (CLASIFICACIÓN DE LA MEDIDA PREVENTIVA) se indique el valor
1 (Mejoras del Sistema de Gestión de Seguridad, Prevención y Salud
Ocupacional).
Campo N° 9 DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA PREVENTIVA, se refiere a las
descripciones de cada una de las medidas preventivas contenidas en el
P.R.S. Si en el campo N° 6 (NÚMERO DE MEDIDA PREVENTIVA) se indica un
valor comprendido entre UNO (1) y SIETE (7) (ésta última solo cuando
corresponda) y en el campo N° 7 (CLASIFICACIÓN DE LA MEDIDA PREVENTIVA)
se determinó el valor 1 (Mejoras del Sistema de Gestión de Seguridad,
Prevención y Salud Ocupacional), las descripciones deben ser OMITIDAS.
Solo se debe indicar el número de medida preventiva en el campo
correspondiente. Esto es a efectos de minimizar los posibles errores
por transcripción del texto de la medida. Dicho texto será incorporado
por la S.R.T. al momento de dar ingreso a estas medidas. En cambio, si
en al campo N° 6 (NÚMERO DE MEDIDA PREVENTIVA) se indicó el valor OCHO
(8) o un número superior, el texto es libre, obligatorio y se
considerará válido lo declarado.
Campo N° 10 FECHA COMPROMETIDA POR EL EMPLEADOR, se refiere a la fecha
comprometida por el empleador para implementar la medida preventiva
general/específica. Siempre deben ser declarada indistintamente si
corresponde al PRS general o específico.
Campo N° 11 FECHA DE VERIFICACIÓN DE LA A.R.T., se refiere a la fecha
que la A.R.T. fija para verificar el cumplimiento de medida preventiva
general/específica por parte del empleador. Siempre deben ser declarada
indistintamente si corresponde al P.R.S. general o específico.
Las operaciones M (Modificación) y B (Baja) solo estarán disponibles
para ser usadas hasta los SESENTA (60) días hábiles desde la fecha de
presentación (y aceptación) del registro que se pretende operar.
3.5. ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE VISITAS
Contiene la información mínima suscripta por el empleador sobre los
datos del Plan de visitas y las visitas realizadas por establecimiento.
3.5.1 Descripción del archivo de Visitas.
El archivo se denominará ARTcartv.SVn, en donde:
ART |
Valor constante “ART”. |
Cartv |
Código de ART incluido el dígito verificador. |
SV |
Constante “SV” que identifica el contenido del archivo. |
N |
Número de archivo con valores de 1 a 9. |
N° Campo |
Posiciones |
Tipo Dato |
Denominación del Campo |
Descripción del Formato |
Desde |
Hasta |
Long. |
1 (*) |
1 |
5 |
5 |
AN |
CÓDIGO DE ASEGURADORA |
Código de la Aseguradora.
Dato Obligatorio. |
2 (*) |
6 |
16 |
11 |
N |
C.U.I.T. DE LA EMPRESA |
Sin guiones.
Dato Obligatorio. |
3 (*) |
17 |
26 |
10 |
N |
CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO EMPRESA |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
4 (*) |
27 |
34 |
8 |
N |
FECHA DE VISITA |
Valor numérico entero.
Formato AAAAMMDD
Dato Obligatorio. |
5 (*) |
35 |
36 |
2 |
N |
MOTIVO DE LA VISITA |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
6 (*) |
37 |
44 |
8 |
N |
NÚMERO DE CONTRATO |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
7 |
45 |
46 |
2 |
N |
NÚMERO DE LA VISITA |
Valor numérico entero. |
8 |
47 |
48 |
2 |
N |
RESULTADO DE LA VISITA |
Valor numérico entero. |
9 |
49 |
49 |
1 |
A |
TIPO DE OPERACIÓN |
A=Alta,
B=Baja
Dato Obligatorio. |
Observaciones.
Campo N° 3 CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO EMPRESA. Se refiere al Código del Establecimiento Empresa según Matriz Única.
Campo N° 4 FECHA DE VISITA, se refiere a la visita planificada o la
visita realizada, según el valor declarado en el campo N° 5 MOTIVO DE
LA VISITA.
Campo N° 5 MOTIVO DE LA VISITA, se refiere al tipo de visita informada. Los valores posibles son:
- 06. Visita planificada.
- 07. Visita realizada.
Campo N° 6 NÚMERO DE CONTRATO se refiere al número de contrato que
vincula al empleador con la Aseguradora y se encuentra declarado en el
Registro de Contratos.
Campo N° 7 NÚMERO DE LA VISITA, se refiere al número de visita
planificada o realizada del plan de visitas. Deben ser número
correlativos comenzando a partir del UNO (1).
Las visitas planificadas deberán ingresar en bloque, es decir para
aquellos establecimientos donde en el I.G.E. se indicó que se trata de
un “Establecimiento sin AT/EP” las visitas planificadas a informar
serán en un mínimo de CUATRO (4) fechas distintas.
Para aquellos establecimientos, en donde en el I.G.E. se indicó que se
tratan de “Establecimientos con AT/EP” las visitas planificadas a
informar deberán ingresar en cantidades no menores a OCHO (8) fechas
distintas.
No ingresarán las visitas planificadas cuando se presenten en
cantidades menores a las indicadas para cada tipo de establecimiento
(con o sin AT/EP).
Se deben incorporar a la planificación todas las visitas comprometidas en el P.R.S. general y específico (si existiese).
Las bajas deben operar para todas las visitas planificadas del
establecimiento. Es decir, no será posible dar de baja a una cantidad
de visitas de la planificación que no sea equivalente al mínimo
requerido por caso.
En cambio, para las visitas realizadas no habrá controles sobre cantidad de visitas a informar.
Habrá visitas realizadas que se corresponden a visitas planificas. Al
declararse estas visitas realizadas se deberá indicar el número de
visita correspondiente según la planificación.
Podrá haber visitas realizadas que no se corresponden a ninguna de las
informadas en la planificación. Para éstas en el campo N° 7 NUMERO DE
VISITA, se deberá indicar espacios en blanco.
Las bajas de las visitas realizadas pueden realizarse en forma individual (visita a visita) o grupal (todas las visitas juntas).
Campo N° 8 RESULTADO DE LA VISITA, se refiere a la identificación del
resultado de la visita realizada (solo cuando en el campo N° 5 MOTIVO
DE LA VISITA se declare el valor 07 VISITA REALIZADA), a partir de los
códigos detallados a continuación:
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
FALLIDA |
01 |
Dirección Inexistente |
SI |
03 |
Dirección Inaccesible |
SI |
04 |
Desconocido / se mudó |
SI |
05 |
No atiende nadie |
SI |
06 |
Establecimiento sin personal / sin actividad económica |
SI |
07 |
No permite el ingreso / no brinda información |
SI |
08 |
Obra finalizada |
SI |
09 |
Obra suspendida |
SI |
10 |
Dirección Correcta |
NO |
11 |
No coincide con denominación en el sistema |
SI |
12 |
Dirección Incompleta o sin datos orientativos |
SI |
La operación de Baja (B) solo estará disponible para ser usada hasta
los SESENTA (60) días hábiles desde la fecha de presentación (y
aceptación) del registro que se pretende operar.
3.6. ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE DATOS DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE SINIESTRALIDAD POR ESTABLECIMIENTO.
Contiene la información mínima suscripta por el empleador sobre los
datos del Seguimiento del Plan de Reducción de Siniestralidad por
establecimiento.
3.6.1. Descripción del archivo de Datos del Seguimiento del Plan de Reducción de Siniestralidad por Establecimiento.
El archivo se denominará ARTcartv.SSn, en donde:
ART |
Valor constante “ART”. |
Cartv |
Código de ART incluido el dígito verificador. |
SS |
Constante “SS” que identifica el contenido del archivo. |
N |
Número de archivo con valores de 1 a 9. |
N° Campo |
Posiciones |
Tipo Dato |
Denominación del Campo |
Descripción del Formato |
Desde |
Hasta |
Long. |
1 (*) |
1 |
5 |
5 |
AN |
CÓDIGO DE ASEGURADORA |
Código de la Aseguradora.
Dato Obligatorio. |
2 (*) |
6 |
16 |
11 |
N |
C.U.I.T. DE LA EMPRESA |
Sin guiones.
Dato Obligatorio. |
3 (*) |
17 |
26 |
10 |
N |
CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO EMPRESA |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
4 (*) |
27 |
28 |
2 |
N |
NÚMERO DE MEDIDA PREVENTIVA |
Número correlativo de las medidas preventivas.
Dato Obligatorio. |
5 (*) |
29 |
36 |
8 |
N |
FECHA DE VERIFICACIÓN DE LA A.R.T. |
Valor numérico entero.
Formato AAAAMMDD.
Dato Obligatorio. |
6 |
37 |
37 |
1 |
A |
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA |
S = Si cumple;
N = No cumple
Dato Obligatorio. |
7 (*) |
38 |
39 |
2 |
N |
INDICADOR PROGRAMA |
Campo fijo = 15
Dato Obligatorio. |
8 (*) |
40 |
41 |
2 |
N |
INDICADOR MUESTRA |
Número de muestra vigente a la que pertenece la empresa
Dato Obligatorio. |
9 |
42 |
42 |
1 |
A |
TIPO DE OPERACIÓN |
A = Alta,
M = Modificación,
B = Baja
Dato Obligatorio. |
Observaciones.
Campo N° 3 CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO EMPRESA. Se refiere al Código del Establecimiento Empresa según Matriz Única.
Campo N° 4 NÚMERO DE MEDIDA PREVENTIVA, se refiere al número de la medida preventiva general/específica del P.R.S.
Campo N° 5 FECHA DE VERIFICACIÓN DE LA A.R.T., se refiere a la fecha en
que la Aseguradora realiza la verificación de la medida preventiva
general/específica del P.R.S.
Campo N° 6 CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA, se refiere al
indicador de cumplimiento de la medida preventiva general/específica
del P.R.S. Los valores posibles son:
- S. Sí cumple.
- N. No cumple.
Las operaciones M (Modificación) y B (Baja) solo estarán disponibles
para ser usadas hasta los SESENTA (60) días hábiles desde la fecha de
presentación (y aceptación) del registro que se pretende operar.
3.7. ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS POR LA A.R.T.
Contiene la información sobre los datos de las denuncias por incumplimiento por establecimiento.
3.7.1. Descripción del archivo de Denuncias por Incumplimientos detectados por la A.R.T.
El archivo se denominará ARTcartv.SDn, en donde:
ART |
Valor constante “ART”. |
Cartv |
Código de ART incluido el dígito verificador. |
SD |
Constante “SD” que identifica el contenido del archivo. |
N |
Número de archivo con valores de 1 a 9. |
N° Campo |
Posiciones |
Tipo Dato |
Denominación del Campo |
Descripción del Formato |
Desde |
Hasta |
Long. |
1 (*) |
1 |
5 |
5 |
AN |
CÓDIGO DE ASEGURADORA |
Código de la Aseguradora.
Dato Obligatorio. |
2 (*) |
6 |
16 |
11 |
N |
C.U.I.T. DE LA EMPRESA |
Sin guiones.
Dato Obligatorio. |
3 (*) |
17 |
26 |
10 |
N |
CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO EMPRESA |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
4 (*) |
27 |
34 |
8 |
N |
NÚMERO DE CONTRATO |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
5 (*) |
35 |
36 |
2 |
AN |
CÓDIGO DEL MOTIVO DE DENUNCIA |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
6 |
37 |
44 |
8 |
N |
FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA A.R.T. |
Valor numérico entero.
Formato AAAAMMDD
Dato No Obligatorio. |
7 (*) |
45 |
52 |
8 |
N |
FECHA DE VERIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO |
Valor numérico entero.
Formato AAAAMMDD
Dato Obligatorio. |
8 |
53 |
60 |
8 |
N |
FECHA DE REGULARIZACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO |
Formato AAAAMMDD
Valor numérico entero.
Dato Diferible. |
9 (*) |
61 |
62 |
2 |
N |
INDICADOR PROGRAMA |
Campo fijo = 15
Dato Obligatorio. |
10 (*) |
63 |
64 |
2 |
N |
INDICADOR MUESTRA |
Número de muestra vigente a la que pertenece la empresa
Dato Obligatorio. |
11 |
65 |
65 |
1 |
A |
TIPO DE OPERACIÓN |
A=Alta, M=Modificación, B=Baja
Dato Obligatorio. |
12 |
66 |
0 |
Hasta 3000 |
AN |
OBSERVACIONES |
Observación específica de la A.R.T. con respecto al motivo
denunciado. Si el tipo de operación es Baja debe indicar el motivo
obligatoriamente. Dato a enviar sólo cuando corresponda. |
Observaciones.
Campo N° 3 CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO EMPRESA. Se refiere al Código del Establecimiento Empresa según Matriz Única.
Campo N° 4 NÚMERO DE CONTRATO se refiere al número de contrato que
vincula al empleador con la Aseguradora y se encuentra declarado en el
Registro de Contratos.
Campo N° 5 CÓDIGO DEL MOTIVO DE DENUNCIA, se refiere al código de
incumplimiento de la tabla de incumplimientos que se adjunta a
continuación.
Campo N° 6 FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA A.R.T., se refiere a la fecha
que la A.R.T. le notifica al empleador que tiene que cumplir con el
motivo denunciado.
Campo N° 7 FECHA DE VERIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO, se refiere a la fecha en que la ART verifica el incumplimiento denunciado.
Campo N° 8 FECHA DE REGULARIZACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO, se refiere a la
fecha que en el empleador regulariza el incumplimiento denunciado.
Campo N° 12 OBSERVACIONES, se refiere a cualquier comentario u
observación que la A.R.T. quiere dejar asentado respecto del ítem
denunciado. Para cuando se realiza una operación de baja se debe
indicar el motivo de la misma.
Las operaciones M (Modificación) y B (Baja) solo estarán disponibles
para ser usadas hasta los SESENTA (60) días hábiles desde la fecha de
presentación (y aceptación) del registro que se pretende operar.
MOTIVOS DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA VIGENTE, DETECTADOS POR LA A.R.T.
CODIGO |
DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO DENUNCIADO |
NORMATIVA |
05 |
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |
DEC. 351/79 |
06 |
SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO |
DEC. 351/79 |
07 |
HERRAMIENTAS |
DEC. 351/79 |
08 |
MAQUINAS |
DEC. 351/79 |
09 |
ESPACIOS DE TRABAJO |
DEC. 351/79 |
10 |
ERGONOMIA |
DEC. 351/79 |
11 |
PROTECCION CONTRA INCENDIOS - Vías de Escape |
DEC. 351/79 |
12 |
PROTECCION CONTRA INCENDIOS - Extinción y detección |
DEC. 351/79 |
13 |
PROTECCION CONTRA INCENDIOS - Depósitos de combustible |
DEC. 351/79 |
14 |
ALMACENAJE |
DEC. 351/79 |
15 |
SUSTANCIAS PELIGROSAS: USO Y ALMACENAJE |
DEC. 351/79 |
16 |
RIESGO ELECTRICO |
DEC. 351/79 |
17 |
APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN - Calderas y otros |
DEC. 351/79 |
18 |
APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN - Uso y Almacenamiento de Gases |
DEC. 351/79 |
19 |
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.) |
DEC. 351/79 |
20 |
ILUMINACION Y COLOR |
DEC. 351/79 |
21 |
CONDICIONES HIGROTERMICAS |
DEC. 351/79 |
22 |
RADIACIONES IONIZANTES |
DEC. 351/79 |
23 |
RADIACIONES IONIZANTES y LASERES |
DEC. 351/79 |
24 |
INSTALACIONES EDILICIAS, INCLUIDOS DESAGUES Y SANITARIOS |
DEC. 351/79 |
25 |
APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES |
DEC. 351/79 |
26 |
CAPACITACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS |
DEC. 351/79 |
27 |
VEHICULOS |
DEC. 351/79 |
28 |
CONTAMINACION AMBIENTAL |
DEC. 351/79 |
29 |
RUIDO, ULTRASONIDO E INFRASONIDO |
DEC. 351/79 |
30 |
VIBRACIONES |
DEC. 351/79 |
31 |
SOLDADURA |
DEC. 351/79 |
32 |
ESCALERAS |
DEC. 351/79 |
33 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS |
DEC. 351/79 |
34 |
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |
DEC. 617/97 |
35 |
SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO |
DEC. 617/97 |
36 |
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (E.P.P.) |
DEC. 617/97 |
37 |
CAPACITACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS |
DEC. 617/97 |
38 |
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA |
DEC. 617/97 |
39 |
MAQUINARIAS, MOTORES Y MECANISMOS DE TRANSMISION. |
DEC. 617/97 |
40 |
MAQUINAS AGRICOLAS: TRACTORES Y OTRAS MAQUINAS AGRICOLAS |
DEC. 617/97 |
41 |
HERRAMIENTAS |
DEC. 617/97 |
42 |
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL |
DEC. 617/97 |
43 |
RUIDO |
DEC. 617/97 |
44 |
ILUMINACION y CARGA TERMICA |
DEC. 617/97 |
45 |
RIESGO ELECTRICO |
DEC. 617/97 |
46 |
MANEJO DE MATERIALES |
DEC. 617/97 |
47 |
USO Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS |
DEC. 617/97 |
48 |
SILOS |
DEC. 617/97 |
49 |
ESTIBA DE MATERIALES |
DEC. 617/97 |
50 |
PROTECCION CONTRA INCENDIOS - QUEMA DE RASTROJOS |
DEC. 617/97 |
51 |
PROTECCION CONTRA INCENDIOS - Extinción |
DEC. 617/97 |
52 |
PROTECCION CONTRA INCENDIOS - Depósito de combustibles |
DEC. 617/97 |
53 |
VEHICULOS |
DEC. 617/97 |
54 |
EXPLOTACION FORESTAL |
DEC. 617/97 |
55 |
MANEJO DE ANIMALES |
DEC. 617/97 |
56 |
CONTAMINACION BIOLOGICA |
DEC. 617/97 |
57 |
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |
DEC. 911/96 |
58 |
LEGAJO TÉCNICO |
DEC. 911/96 |
59 |
AVISO DE INICIO DE OBRA |
DEC. 911/96 |
60 |
PROGRAMA DE SEGURIDAD |
DEC. 911/96 |
61 |
CAPACITACIÓN |
DEC. 911/96 |
62 |
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA |
DEC. 911/96 |
63 |
ORDEN Y LIMPIEZA |
DEC. 911/96 |
64 |
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES |
DEC. 911/96 |
65 |
CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS A DISTINTO NIVEL |
DEC. 911/96 |
66 |
TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA |
DEC. 911/96 |
67 |
SEÑALIZACIÓN |
DEC. 911/96 |
68 |
RIESGO ELECTRICO |
DEC. 911/96 |
69 |
PROTECCION CONTRA INCENDIOS |
DEC. 911/96 |
70 |
DEPOSITOS INFLAMABLES |
DEC. 911/96 |
71 |
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (E.P.P.) |
DEC. 911/96 |
72 |
CONTAMINACION AMBIENTAL |
DEC. 911/96 |
73 |
RUIDO |
DEC. 911/96 |
74 |
ILUMINACION |
DEC. 911/96 |
75 |
ESPACIOS CONFINADOS |
DEC. 911/96 |
76 |
TRABAJOS DE DEMOLICION |
DEC. 911/96 |
77 |
EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBTERRANEOS |
DEC. 911/96 |
78 |
TRABAJOS CON HORMIGON |
DEC. 911/96 |
79 |
MAQUINAS |
DEC. 911/96 |
80 |
HERRAMIENTAS |
DEC. 911/96 |
81 |
ESCALERAS |
DEC. 911/96 |
82 |
ANDAMIOS de MADERA, TUBULARES Y CABALLETES |
DEC. 911/96 |
83 |
ANDAMIOS COLGANTES |
DEC. 911/96 |
84 |
SILLETAS |
DEC. 911/96 |
85 |
VEHICULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ |
DEC. 911/96 |
86 |
GRUAS Y APARATOS ELEVADORES |
DEC. 911/96 |
87 |
MONTACARGAS Y MONTAPERSONAS |
DEC. 911/96 |
88 |
CUERDAS, CADENAS Y ESLINGAS |
DEC. 911/96 |
89 |
SOLDADURA Y CORTE A GAS |
DEC. 911/96 |
90 |
APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN |
DEC. 911/96 |
91 |
NO PRESENTÓ EL RELEVAMIENTO DE AGENTES DE RIESGO CON LA NÓMINA DE TRABAJADORES EXPUESTOS. |
RES. SRT N° 301/11 |
92 |
EL RELEVAMIENTO DE AGENTES DE RIESGO NO GUARDA VEROSIMILITUD CON LA ACTIVIDAD DECLARADA POR LA EMPRESA. |
RES. SRT N° 301/11 |
93 |
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA. |
RES. SRT N° 301/11 |
94 |
NO AUTORIZÓ LA CONCURRENCIA DEL PERSONAL EXPUESTO A RIESGOS SEGÚN
NÓMINA, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES PERIÓDICOS DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO. |
RES. SRT N° 301/11 |
95 |
NO SE PRESENTÓ LA TOTALIDAD DEL PERSONAL CITADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES PERIÓDICOS. |
RES. SRT N° 301/11 |
96 |
NEGATIVA AL INGRESO A EL/LOS ESTABLECIMIENTO/S. |
SRT N° 363/16 |
97 |
PRESENTÓ PROGRAMA DE SEGURIDAD FUERA DE TÉRMINO |
NOTA G.P. N° 764/12 |
98 |
CESE DE RIESGO INMINENTE DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO |
NOTA G.P. N° 764/12 |
99 |
FALTA DE PRESENTACIÓN/SUSCRIPCIÓN DEL I.G.E. ORIGINAL |
RES. S.R.T. N° 363/16 |
A0 |
FALTA DE PRESENTACIÓN/SUSCRIPCIÓN DEL I.G.E. RECTIFICATIVO |
RES. S.R.T. 363/16 |
A1 |
FALTA DE PRESENTACIÓN/SUSCRIPCIÓN P.R.S. ORIGINALES. |
RES. S.R.T. N° 363/16 |
A2 |
FALTA DE PRESENTACIÓN/SUSCRIPCIÓN DEL P.R.S. RECTIFICATIVOS |
RES. S.R.T. N° 363/16 |
A3 |
FALTA DE PRESENTACIÓN/SUSCRIPCIÓN DEL R.G.R.L. POR INCLUSIÓN EN P.E.S.E. |
RES. S.R.T. N° 363/16 |
A4 |
ALMACENAJE |
DEC. 249/07 |
A5 |
APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES |
DEC. 249/07 |
A6 |
APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN - Calderas y otros |
DEC. 249/07 |
A7 |
APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN - Uso y Almacenamiento de Gases |
DEC, 249/07 |
A8 |
AUTOELEVADORES (Capacidad de carga hasta 3500 Kg.) |
DEC. 249/07 |
A9 |
CAPACITACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS |
DEC. 249/07 |
B0 |
COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |
DEC. 249/07 |
B1 |
CONDICIONES HIGROTÉRMICAS |
DEC. 249/07 |
B2 |
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL |
DEC. 249/07 |
B3 |
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.) |
DEC. 249/07 |
B4 |
ERGONOMÍA |
DEC. 249/07 |
B5 |
ESCALERAS |
DEC. 249/07 |
B6 |
ESCOMBRERAS |
DEC. 249/07 |
B7 |
ESPACIOS CONFINADOS |
DEC. 249/07 |
B8 |
ESPACIOS DE TRABAJO |
DEC. 249/07 |
B9 |
FERROCARRILES Y MÁQUINAS DE TRANSPORTE |
DEC. 249/07 |
C0 |
FORTIFICACIONES |
DEC. 249/07 |
C1 |
HERRAMIENTAS |
DEC. 249/07 |
C2 |
ILUMINACIÓN Y COLOR |
DEC. 249/07 |
C3 |
INSTALACIONES EDILICIAS, INCLUIDOS DESAGÜES Y SANITARIOS |
DEC. 249/07 |
C4 |
EXPLOSIVOS |
DEC. 249/07 |
C5 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS |
DEC. 249/07 |
C6 |
MAPA DE RIESGO |
DEC. 249/07 |
C7 |
MÁQUINAS |
DEC. 249/07 |
C8 |
MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN |
DEC. 249/07 |
C9 |
MINERÍA A CIELO ABIERTO |
DEC. 249/07 |
D0 |
MINERÍA DE CARBÓN |
DEC. 249/07 |
D1 |
MINERÍA SUBTERRÁNEA |
DEC. 249/07 |
D2 |
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO - Depósitos de combustible |
DEC. 249/07 |
D3 |
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - Extinción y detección |
DEC. 249/07 |
D4 |
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - Vías de Escape |
DEC. 249/07 |
D5 |
RADIACIONES IONIZANTES Y LASERES |
DEC. 249/07 |
D6 |
RIESGO ELÉCTRICO |
DEC. 249/07 |
D7 |
RUIDO, ULTRASONIDO E INFRASONIDO |
DEC. 249/07 |
D8 |
SEÑALIZACIÓN |
DEC. 249/07 |
D9 |
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |
DEC. 249/07 |
E0 |
SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO |
DEC. 249/07 |
E1 |
SOLDADURA |
DEC. 249/07 |
E2 |
SUSTANCIAS PELIGROSAS: USO Y ALMACENAJE |
DEC. 249/07 |
E3 |
TRABAJOS CON TENSIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS MAYORES A UN (1) KILOVOLT |
DEC. 249/07 |
E4 |
TRABAJOS CON TENSIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS MENORES A UN (1) KILOVOLT |
DEC. 249/07 |
E5 |
TRANSPORTE DE PERSONAL Y MOVIMIENTO DE MATERIALES |
DEC. 249/07 |
E6 |
VEHÍCULOS |
DEC. 249/07 |
E7 |
VIBRACIONES |
DEC. 249/07 |
3.8. ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE EXCLUSIÓN DE EMPRESAS
Contiene la información mínima sobre los pedidos de exclusión de empresas de la muestra.
3.8.1 Descripción del archivo de Exclusiones
El archivo se denominará ARTcartv.SXn, en donde:
ART |
Valor constante “ART”. |
Cartv |
Código de ART incluido el dígito verificador. |
SX |
Constante “SX” que identifica el contenido del archivo. |
N |
Número de archivo con valores de 1 a 9. |
N° Campo |
Posiciones |
Tipo Dato |
Denominación del Campo |
Descripción del Formato |
Desde |
Hasta |
Long. |
1 (*) |
1 |
5 |
5 |
AN |
CÓDIGO DE ASEGURADORA |
Código de la Aseguradora.
Dato Obligatorio. |
2 (*) |
6 |
16 |
11 |
N |
C.U.I.T. DE LA EMPRESA |
Sin guiones.
Dato Obligatorio. |
3 (*) |
17 |
18 |
2 |
N |
CÓDIGO DEL MOTIVO DE SOLICITUD DE EXCLUSION |
Valor numérico entero.
Dato Obligatorio. |
4 (*) |
19 |
20 |
2 |
N |
INDICADOR PROGRAMA |
Campo fijo = 15.
Dato Obligatorio. |
5 (*) |
21 |
22 |
2 |
N |
INDICADOR MUESTRA |
Número de muestra vigente a la que pertenece la empresa
Dato Obligatorio. |
6 |
23 |
23 |
1 |
A |
TIPO DE OPERACIÓN |
A=Alta,
B=Baja
Dato Obligatorio. |
7 |
24 |
- |
Hasta 3000 |
AN |
OBSERVACIONES |
Observaciones de la ART sobre los motivos por los cuales solicita la
exclusión de la empresa. Dato a enviar solo cuando corresponda. |
Observaciones.
Campo N° 3 CÓDIGO DEL MOTIVO DE SOLICITUD DE EXCLUSIÓN, se refiere al
código del motivo de exclusión que se indica como motivo de exclusión
del programa. Los valores posibles son:
Código |
Descripción |
01 |
Cese de actividad. La A.R.T. debe exigir el formulario presentado en A.F.I.P. |
02 |
Sin personal. La A.R.T. debe exigir el formulario presentado en A.F.I.P. |
03 |
Cambio de actividad: presentar comprobante de nuevo contrato. |
04 |
Revisión del Índice de Siniestralidad por modificación de Registros por parte de la A.R.T. (sujeto a auditoría S.R.T.). |
06 |
Declaración de falencia del empleador. Presentar comprobante del dictamen judicial. |
e. 03/10/2016 N° 73084/16 v. 03/10/2016