MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 234/2021
RESOL-2021-234-APN-SGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 23/09/2021
VISTO el Expediente EX-2021-79351547- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social
y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública N°
27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios,
se amplió hasta el 31 de diciembre de 2021 la emergencia pública en
materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la
pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en
relación con el SARS-Cov-19 (COVID-19).
Que en este marco el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de
rectoría, se encuentra coordinando la implementación de acciones a fin
de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud
pública frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de
salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a
escala internacional requirió la adopción en pocos días de medidas
inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de
los Decretos N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de
2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria, entre otras
atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o
equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia, sin
sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública
Nacional o a sus regímenes de contrataciones específicos.
Que la pandemia global requirió articular medidas para disponer de la
cantidad necesaria de fletes tipo chárter para el traslado inmediato de
las vacunas contra el COVID 19, utilizando para ello la aerolínea de
bandera.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “E” N°
0411-00012197 de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. (CUIT 30- 64140555-4), por
el servicio de flete aéreo en el vuelo N° AR1133 del 21 de agosto de
2021, desde el Reino de España hasta nuestro país, por la suma total de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (USD 23,771.52).
Que de acuerdo a lo expresado por la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD,
el monto facturado por AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. se encuentra dentro
de los valores de mercado.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme al artículo 35 del Reglamento
de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del
4 de octubre de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N°
27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, por el artículo
2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, el
Decreto N° 167 del 11 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “E” N° 0411-00012197 a
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. (CUIT 30- 64140555-4), por la suma total de
PESOS equivalentes a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTITRÉS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (USD 23,771.52),
al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación Argentina al
día previo del efectivo devengamiento del gasto.
ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo
precedente deberá ser afectada con cargo a las partidas presupuestarias
de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL, gírese a la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA y
cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 27/09/2021 N° 71163/21 v. 27/09/2021