Disposición
422/2020
SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
21-ago-2020
Publicada en el Boletín Oficial del 25-ago-2020 Número: 34458 Página: 58
Resumen:
AUTORIZAR EL PAGO A FAVOR DE AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. DE LA FACTURA E N° 0411- 00010580 Y LA NOTA DE CREDITO N° 0411-00000197 POR LA SUMA DE PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($10.555.919,36), EQUIVALENTES A DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA CON TREINTA Y UN CENTAVOS (USD 156.060,31) A UN TIPO DE CAMBIO VALOR DIVISA BANCO NACION DEL DIA 14 DE MAYO DE 2020.
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